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中国内部会计控制规范——阐释与应用书籍详细信息

  • ISBN:9787542917980
  • 作者:暂无作者
  • 出版社:暂无出版社
  • 出版时间:2007-02
  • 页数:429
  • 价格:45.00
  • 纸张:胶版纸
  • 装帧:平装
  • 开本:暂无开本
  • 语言:未知
  • 丛书:暂无丛书
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内容简介:

  本书根据财政部已经颁布的12项内部会计控制规范进行编写。12项规范分设12章,每章按总则、岗位分工与授权批准、控制程序与控制方法、监督与检查等逐一展开理论阐述和实务应用。另设3章分别介绍规范制订的背景与指导思想、内部会计控制规范评价、内部会计控制信息披露等。全书共15章。每章末附有案例分析。书末设附录,将财政部颁布的12项内部会计控制规范(基本规范、货币资金、销售与收款、采购与付款、存货、成本费用、预算、工程项目、固定资产、对外投资、筹资、担保)的文件“原汁原味”介绍给读者。

本书既非学术著作的专题论述方式,也未采用目前内部控制书籍比较盛行的使用手册式的编写方式,而是以我国已经颁布的内部会计控制规范为章序,章内按照总则、岗位分工与授权批准、控制程序与控制方法、监督检查等逐一展开,详加阐释和说明。同时每章末尾附以案例分析,以便于读者研习和应用。


书籍目录:

章 我国内部会计控制规范制定的背景和指导思想

 节 我国内部会计控制规范制定的背景与过程

 第二节 我国内部会计控制规范的指导思想

 第三节 我国内部会计控制规范体系的结构特征

 第四节 与内部会计控制实施有关的几个认识问题

 案例分析

第二章 内部会计控制规范——基本规范

 节 总则

 第二节 内部会计控制的目标和原则

 第三节 内部会计控制的内容

 第四节 内部会计控制的方法

 第五节 内部会计控制的检查

 案例分析

第三章 内部会计控制规范——货币资金

 节 总则

 第二节 货币资金控制的原则和要求

 第三节 岗位分工与授权批准

 第四节 现金与银行存款的内部控制

 第五节 票据与印章的管理

 第六节 监督与检查

 案例分析

第四章 内部会计控制规范——销售与收款

 节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 销售与发货控制

 第四节 收款控制

 第五节 监督与检查

 案例分析

第五章 内部会计控制规范——采购与付款

 节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 请购与审批控制

 第四节 采购与验收控制

 第五节 付款控制

 第六节 监督与检查

 案例分析

第六章 内部会计控制规范——存货

 节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 存货的取得、验收与入库控制

 第四节 存货仓储与保管控制

 第五节 存货领用、发出与处置控制

 第六节 监督与检查

 案例分析

第七章 内部会计控制规范——成本费用

 节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 成本费用支出控制

 第四节 监督与检查

 案例分析

第八章 内部会计控制规范——预算

 节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 预算编制控制

 第四节 预算执行控制

 第五节 预算调整控制

 第六节 预算分析与考核控制

 第七节 监督与检查

 案例分析

第九章 内部会计控制规范——工程项目

 节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 项目决策控制

 第四节 概预算控制

 第五节 价款支付控制

 第六节 竣工决算控制

 第七节 监督与检查

第十章 内部会计控制规范——固定资产

 节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 固定资产取得与验收控制

 第四节 固定资产的日常保管控制

 第五节 固定资产处置与转移控制

 第六节 监督与检查

第十一章 内部会计控制规范——对外投资

 节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 对外投资可行性研究、评估与决策控制

 第四节 对外投资执行控制

 第五节 对外投资处置控制

 第六节 监督与检查

 案例分析

第十二章 内部会计控制规范——筹资

 节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 筹资决策控制

 第四节 决策执行控制

 第五节 筹资偿付控制

 第六节 监督与检查

 案例分析

第十三章 内部会计控制规范——担保

 节 总则

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 担保评估与审批控制

 第四节 担保执行、财产保管与记录控制

 第五节 监督与检查

 案例分析

第十四章 内部控制评价

 节 内部控制评价的意义

 第二节 内部控制评价的主体

 第三节 内部控制评价的内容

 第四节 内部控制评价的程序与方法

 案例分析

第十五章 内部控制信息披露

 节 内部控制信息披露的基本理论

 第二节 中、美内部控制信息披露规范的比较与借鉴

 第三节 我国上市公司内部控制信息披露的现状分析

 案例分析

主要参考文献

附录

 一、财政部关于印发《内部会计控制规范——基本规范(试行)》、《内部会计控制规范——货币资金(试行)》的通知

 二、财政部关于印发《内部会计控制规范——采购与付款(试行)》和《内部 会计控制规范——销售与收款(试行)》的通知

 三、财政部关于印发《内部会计控制规范——工程项目(试行)》的通知

 四、财政部关于印发《内部会计控制规范——担保(试行)》和《内部会计控制规范——对外投资(试行)》的通知

 五、内部会计控制规范——存货(征求意见稿)

 六、内部会计控制规范——固定资产(征求意见稿)

 七、内部会计控制规范——成本费用(征求意见稿)

 八、内部会计控制规范——筹资(征求意见稿)

 九、内部会计控制规范——预算(征求意见稿)


作者介绍:

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出版社信息:

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书籍摘录:

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原文赏析:

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其它内容:

书籍介绍

本书根据财政部已经颁布的12项内部会计控制规范进行编写。12项规范分设12章,每章按总则、岗位分工与授权批准、控制程序与控制方法、监督与检查等逐一展开理论阐述和实务应用。另设3章分别介绍规范制订的背景与指导思想、内部会计控制规范评价、内部会计控制信息披露等。全书共15章。每章末附有案例分析。书末设附录,将财政部颁布的12项内部会计控制规范(基本规范、货币资金、销售与收款、采购与付款、存货、成本费用、预算、工程项目、固定资产、对外投资、筹资、担保)的文件“原汁原味”介绍给读者。


书籍真实打分

  • 故事情节:6分

  • 人物塑造:6分

  • 主题深度:3分

  • 文字风格:7分

  • 语言运用:9分

  • 文笔流畅:7分

  • 思想传递:4分

  • 知识深度:3分

  • 知识广度:9分

  • 实用性:9分

  • 章节划分:6分

  • 结构布局:7分

  • 新颖与独特:9分

  • 情感共鸣:5分

  • 引人入胜:4分

  • 现实相关:7分

  • 沉浸感:9分

  • 事实准确性:9分

  • 文化贡献:9分


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